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我公司进来的发票的东西与开出的发票不一致 之前做的是 1.暂估入库; 借:库存商品 贷:应付帐款-暂估入库 2.当月做销售时: 借:现金(银行) 贷:商品销售收入 应交税金-应交增值税(销项) 3.结转成本: 借:商品销售成本 贷:库存商品 这是我以前做法,可是帐都一直挂着 开出去没有的东西 感觉公司都开不回来那些东西 现在这个月又有很多没有的东西开出(基本上每月都是开不回来的东西),金额又大 那些东西肯定开不回来 那我该怎么做帐呢`???? |