1. 组织并协调公司范围同年度发展计划相关的预算编制工作。
2. 协助各个相关业务、职能部门进行预算编制工作,并对提交的预算进行质量审核。
3. 汇总各部门预算草案,同相关部门一起讨论、平衡协调后,形成整体的经营预算草案,并提交管理层讨论批准。
4. 负责分解经过管理层批准的预算方案,并向业务、职能部门具体下达。
5. 负责制定并维护公司的预算管理制度和相关的流程、制度,并组织在公司范围内宣传推广。
6. 编制财务分析报告,专项分析报告。
7. 分析公司经营成果,提出经营建议。
8. 分析费用控制,完善成本核算方法。
9. 指导和监督财务分析文档管理和流程。
10. 负责财务报表分析,定期汇报公司财务状况和治理情况。
11. 推进集团及事业部财务管理统一化、标准化建设。
12. 指导、监督子公司的erp相关业务,推动erp流程优化,功能拓展。
任职要求:
1. 本科以上学历,财会、金融、经济、管理等相关专业,有注册会计师资格者优先。
2. 5年以上大型集团或上市公司财务管理等相关工作经验。
3. 熟悉国家金融政策、财税法规和财务预算、资金运营、结算、审计等流程。
4. 较强的财务分析能力,熟悉财务分析模型,熟练使用财务软件。
5. 较强的数字理解能力、逻辑思维能力、分析判断能力。
6. 具有良好的沟通技巧、团队合作能力、组织协调和学习能力及时间管理能力。