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10月我单位到国税办理营改增, 但是在变更过程中涉及 国税还是建议我们把 9月未开营业税发票的收入 计算增值税缴纳到国税9月份已开营业税发票缴纳到地税,
但是中间问题出现 我们咨询服务业应该在7月底8月初时手工发票就应该是失效的,但当时没有及时办理营改增
像现在我们怎么缴纳9月份税款的问题,请问朋友们有什么建议呢,(收集一下大家的意见,在和税务协商的时候好有点准备)
现在就需要在地税办理营业税税种删除的手续,有营改增的朋友,知道中间还需要办理什么东西么,比如原地税手工发票的缴销。。等
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