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我公司用的是用友U8软件,所有的采购订单都是采购部录入,总经理审核。现在碰到的情况是,财务部根据采购部提交审核后的订单预付了部分采购款,采购部因为更改采购材料品种而修改了采购订单(该软件的特点是:当月下的订单,当月是可以弃审后再修改的,但是却不予许做红字订单),却没有通知财务部,等下一次付款的时候又按修改后的采购订单申请支付余款。如果财务没有仔细复核,就会出现多付或少付的情况。如果不让修改订单,又觉得财务部做的太死板了。请问有什么好的方法来规避此种情况的发生? |
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