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审计经理

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发表于 2011-8-3 08:50:00 |显示全部楼层 | 阅读模式

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  • 职位年薪:30-40万
  • 招聘企业:全球前十名手机通讯集团
  • 所属行业:通信(设备·运营·增值)
  • 企业性质:私营·民营企业
  • 企业规模:5000-10000人
  • 工作地点:深圳
  • 所属部门:财务中心
  • 汇报对象:CFO
  • 下属人数:5
  • 发布日期:2011-08-03

岗位职责

1、Report to the management on the internal audit function and findings, providing the management an opinion on the internal controls.
向管理部门汇报内审工作,发现并向管理部门提供内控意见;
2、Make recommendations on financial aspects of corporate governance.
为企业管控提供财务方面的建议;
3、Perform audits to evaluate risk, internal controls framework and compliance procedures of the Company as well as various front-and-back office operations for the purpose of improvement.
开展审计工作,评估企业风险、内控框架和公司规章流程以及各种前后台办公运作,以达到改善的目的;
4、Identify control deficiencies and formulate recommendations for improvement.
发现管控缺陷并提出改善意见;
5、Prepare working paper for review as well as reports of audit findings and recommendations.
为评审提供工作文件,并报告审计结果及建议;
6、Work effectively with line departments to follow up their implementation status for audit recommendations.
和业务部门有效合作,跟进审计建议的改善过程;
7、Participates in audit planning process to gain an understanding of the scope, objectives, key contacts, sub-processes within scope for the audit, key deliverables and project timeline.
参与审计流程计划,了解审计的范围、目标、关键联系人、审计范围中的子流程、关键结果及项目时间点;
8、Reviews work of staff and challenge their understanding of audit areas and processes to assure adequate coverage.
审核员工工作,考察员工对审计范围和审计流程的了解程度,以确保全员参与。

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