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岗位职责: 1、协助集团内审总监建立公司内部审计框架体系,采取规范化、系统化的方法和手段对集团的主要流程进行风险管理、控制及治理程序进行评估和改善; 2、按照内部审计计划实施内部审计项目并独立完成内审报告; 3、就合规审计及内审项目中发现的内控缺陷与被审计对象进行沟通,提出合理的改进建议并对整改情况进行监督和追踪; 4、与各相关部门(财务、技术、业务等部门)紧密合作,促进现有业务流程的规范、优化和改进,以提升公司经营的效率和效果; 5、协助外部审计部门的审计工作; 6、进行内部审计计划的制定及季度工作汇报文件的编写; 7、进行员工投诉处理及舞弊举报事件的调查和处理。
任职资格: 1、全日制本科以上学历,会计、审计相关专业为佳; 2、3年以上在“四大会计师事务所”审计相关工作经验; 3、熟练掌握会计和审计专业知识,熟悉合规工作的流程和方法,熟悉相关的内部控制规范,具备内部审计所需的专业技能,了解内部审计工作内容; 4、熟练使用办公软件,具有较强的文字表达能力; 5、具有优秀的沟通、协调及独立思考能力,良好的职业道德和团队协作精神; 6、具有良好的英文读写能力。 |