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关于进销发票中的货物不一致 怎么做帐!

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发表于 2007-8-19 22:09:00 |显示全部楼层 | 阅读模式

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我公司进来的发票的东西与开出的发票不一致 

之前做的是  

1.暂估入库; 借:库存商品

         贷:应付帐款-暂估入库 

2.当月做销售时: 借:现金(银行)

            贷:商品销售收入

              应交税金-应交增值税(销项)

 3.结转成本: 借:商品销售成本 

          贷:库存商品   

这是我以前做法,可是帐都一直挂着 开出去没有的东西 感觉公司都开不回来那些东西  

现在这个月又有很多没有的东西开出(基本上每月都是开不回来的东西),金额又大 那些东西肯定开不回来

那我该怎么做帐呢`????

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发表于 2007-8-20 12:40:00 |显示全部楼层
财务BP与传统财务的区别是什么	2022.02.08 (周二)
大家告诉我该怎么做呢 拜托了``
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发表于 2010-7-13 13:19:00 |显示全部楼层
差的部分,到最后再想法
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发表于 2010-7-26 11:33:00 |显示全部楼层

楼主跟我遇到的情况差不多啊,所以开发票出去的时候尽量看住自己的库存开啊,尽量将有进项的开出去!至于没有的进项,只能挂着先啦!

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