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[税务问答] 购买赠品赠送给供应商的税务问题?(综合)

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财务经理

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发表于 2020-1-3 14:49:47 |显示全部楼层 | 阅读模式

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  A公司有购买赠品送给供应商,赠品是要视同销售吗?在这些赠品上A公司都没有开发票,需要开发票吗?A公司财务人员在网上纳税申报未开票收入,交了增值税,赠品的进项都已抵扣。这样的税务处理合规吗?
电话(同微信):13691550064

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督察

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发表于 2020-1-3 17:15:25 |显示全部楼层
财务BP与传统财务的区别是什么	2022.02.08 (周二)
根据增值税暂行条例实施细则第四条第八点,将购进的货物无偿赠送给其他单位或个人应当视同销售货物。因此A 公司情况符合这一规定,应当做视同销售处理,企业所得税汇算清缴要做视同销售的收入和成本调整。视同销售不需要开票,只要按照未开票收入申报增值税即可。
同时,这个是赠送给供应商的赠品。根据增值税暂行条例第十条,用于个人消费的购进货物, 其进项税不得从销项税中抵扣。根据A 公司赠品的性质,这是用于个人消费(交际应酬),因此相应赠品的进项税不能够抵扣,如已经抵扣,需要做进项转出。

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财务副总监

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发表于 2020-1-6 10:34:41 |显示全部楼层
【北京】5大层面对话老板,让老板更重视财务(2022.01.15 周六)
楼上回复的很好
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