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为了便于开展审计业务,规范审计工作步骤与内容,预防在执行审计业务时有所遗漏,特按相关工作程序,总结出审计业务执行清单表格,以规范、监督审计工作。以下清单内容结合外勤业务与审计业务,从审计过程的十个方面进行列示,在执行业务时在括号注明情况或打钩。 一、相关部门人员名称及联系电话 1、汇报(上级领导)电话 ( ) 2、被审单位汲及的部门电话( ) 3、被审单位汲及的人员电话( ) 二、订票、宾馆联系电话及有关线路图 1、审计往返订票电话( ) 2、当地宾馆联系电话( ) 3、当地地图 ( ) 三、收集被审计单位 1、规章制度 ( ) 2、目标程序 ( ) 3、各项决议 ( ) 4、工作流程图 ( ) 5、上次审计报告( ) 四、制订审计方案 1、起草审计方案( ) 2、复核审计方案( ) 3、呈送审批方案( ) 五、执行审计业务 1、派车或订票订宾馆 ( ) 2、召开被审计单位的进场会议( ) 3、实施审计内容与步骤每日监督 ①总结进度及审计发现( ) ②总结进度及审计发现( ) ③总结进度及审计发现( ) ④总结进度及审计发现( ) ⑤总结进度及审计发现( ) 4、内审员草拟工作底稿 ( ) 5、项目负责人、督导复核 ( ) 6、召开审计沟通会议 ( ) 7、派车或订票回总部 ( ) 六、撰写审计报告 1、条理分明、归纳完整 ( ) 2、提炼标题、简单精确 ( ) 3、章法自然、段句通顺 ( ) 4、标点正确、符号恰当 ( ) 5、论点分清、论据齐全 ( ) 6、证据有效、结论确凿 ( ) 7、建议合理、措施可行 ( ) 8、字体区分、一目了然 ( ) 七、征求意见书 1、规定意见反馈时间 ( ) 2、收集整改意见 ( ) 3、写入审计报告 ( ) 八、向上汇报审计结果 1、问题较多要汇总报告( ) 2、汇报、抄送要齐全 ( ) 3、呈送报告要签收 ( ) 九、后续跟踪审计安排 1、跟踪审计的时间 ( ) 2、安排审计人员名单 ( ) 十、整理报告归档 1、整理底稿资料及相关附件 ( ) 2、编排归档目录表,归档主要原则及顺序: ①批复在前请示在后 ( ) ②批示在前报告在后 ( ) ③重要文件在前次要文件在后 ( ) ④汇总性文件在前原始性文件在后( ) ⑤正件在前附件在后 ( ) ⑥定稿在前修改在后 ( ) 3、装订并归档存放 ①注明存档时限 ( ) ②经办人签字盖章 ( ) ③分类分时分档存放在 ( )
这太冷清了 |