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很想请教一个问题,6月份我们申报4月份的免抵退,跟增值税申报表一致,报税也通过了,结果在月末时,收到税务局一张交税单,我一看傻眼了,这15万不正好是5月交纳的4月份的增值税吗?已经交了,为什么还要我们交?税务局解释说免抵退申报表我们漏将5月交纳的15万录入。我觉得好冤呀,又要我们交纳一次。我记得以前在佛山我也报过免抵退,是6月申报5月的,两表要一致。深圳这里不同,可是我觉得他们对这种情况,不应该要求企业再交一次,找他们,他们说必须要交,以后再退回,真是晕。免抵退税还要交税吗? |