- 所属部门:审计部
- 汇报对象:总监
- 下属人数:1
- 发布日期:2010-12-28
岗位职责: 1、负责财务审计工作制度及工作流程的制定和完善。 2、编制年度、季度、月度财务审计、管理审计计划及审计工作方案初稿,提交负责人确认。 3、负责根据计划或临时安排,组织开展经营绩效审计。 4、负责根据计划或临时安排,组织开展年度、季度经营绩效审计,对贸易公司按月进行跟踪审计,提交分析报告。 5、负责根据计划或临时安排,组织开展合同签订、履行审计。 6、负责根据计划或临时安排,组织开展交接监督、离任审计。 7、负责根据计划或临时安排,组织开展内部控制审计。 8、负责根据计划或临时安排,组织开展财务核算、财务制度执行、财务管理审计。 9、负责根据计划或临时安排,组织开展纪律审计,处理内外部检举、控告,并提出处理建议。 10、负责根据计划或临时安排,组织开展预算执行审计。 11、编制、复核审计报告或管理建议书初稿。 12、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。 13、负责完成部分下属公司财务管理及委派财务人员考核资料收集工作。 14、负责指导、监督财务审计、管理审计档案的收集、整理、归档与保管。 15、根据要求,完成其他临时性工作。
岗位要求:
学历要求:全日制统招本科或以上
性别要求:不限
语言要求:普通话
专业要求:不限
年龄要求:30-45
总工作年限:8年以上
任职资格的具体描述: 任职资格:
年龄 30--45岁
教育背景 财务管理或其他相关专业本科以上学历,审计师、会计师,注册会计师、注册内部审计师、高级会计师、高级审计师优。
工作经验 8年以上财务工作经验,并有5年以上大型企业/审计事务所财务管理或审计管理经验 知识能力 具有财务管理、经济法、企业管理知识,有较强的分析能力与协调沟通管理
薪酬福利:
补充说明:
可以春节后到岗
企业介绍:
某民营集团化公司,产业内容丰富,实力雄厚,年产值百亿规模以上 |