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财务副总监
慧赢管理咨询
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财务总监
问题一:很简单,应交税费-转出未交增值税这个科目的余额是在年末进行结转的,具体分录如下:
借:应交税费---应交增值税---销项税
---进项转出
贷:应交税费---应交增值税——转出未交增值税
——进项税
正常情况下年末这些明细科目的余额是刚好可以转平的,如果不平,你要查下原因,可能是交税计算错误了。
问题二:就更简单了,既然是一般纳税人了,取得增值税专用发票,180天内去税务机关认证就好了,认证当月计入进项税。
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