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岗位名称:高级审计经理(工程审计) |
所在部门:内控部ffice:office" /> |
岗位编号: |
直接上级:内控部总经理 |
直接下属部门/岗位: |
岗位定员:2 |
所辖人员数目: |
工资级别范围: |
职系: |
晋升方向: |
版本/版次: |
本职概述:
参与硅材料管理中心工程建设项目的审计管理工作,参与工程项目造价管理工作,提高管理中心工程建设方面的内控管理水平 |
职责与工作任务: |
职责一 |
职责描述:参与硅材料管理中心内控管理方面的制度建设 |
工作时间百分比:20% |
工作任务 |
参与编写和修订硅材料管理中心工程建设和造价管理方面的内控制度和工作规范,建立健全内控体系 |
参与检查监督相关制度在硅材料管理中心所辖公司的执行情况,对违反制度的行为提出整改措施并督促执行 |
参与分析制度执行中存在的问题,对制度提出修订意见 |
职责二 |
职责描述:参与实施硅材料管理中心工程建设的审计工作 |
工作时间百分比:55% |
工作任务 |
协助项目负责人制定工程建设项目的审计计划 |
协助项目负责人与审计对象进行沟通,联系安排现场审计事宜 |
负责对工程预决算、签证、合同等管理及执行情况的合法性、合规性进行审计 |
参与编写审计报告,提出审计意见和改进建议 |
参与工程项目相关重大招投标管理、审计和监督工作 |
跟踪审计意见的整改落实情况 |
职责三 |
职责描述:配合外部独立审计机构对硅材料管理中心下属公司开展各项审计工作 |
工作时间百分比:5% |
工作任务 |
配合外部独立审计机构与内部相关部门的沟通协调工作 |
配合检查和督促外部独立审计机构履行审计合同 |
配合建立并协调公司与审计机构的关系 |
职责四 |
职责描述:积极参与部门内部的管理工作 |
工作时间百分比:10% |
工作任务 |
参与制定和实施部门内部各项管理制度、工作流程 |
参与部门、个人年度、月度工作计划的编制和执行,并按要求及时上报个人相关工作总结 |
参与公司、部门组织的各类相关培训,不断提高个人工作技能 |
参与营造公司和部门文化,共建优秀团队 |
职责五 |
职责描述:完成上级交办的其他工作 |
工作时间百分比:10% |
相关权限:
§ 内控制度的建议权;
§ 职责内相关事项的知情权 |
汇报关系:
§ 以上职责,向内控部总经理汇报 |
工作协作关系:
§ 内部协作部门:硅材料管理中心所有部门、各所辖公司
§ 外部协作单位:外部审计事务所、外部工程建设单位 |
工作环境:
§ 一般办公环境 |
使用工具设备:
§ 一般办公自动化设备,笔记本电脑及网络通讯设备 |
工作时间特征:
§ 正常工作时间,偶尔加班,经常出差 |
所需记录文档:
§ 审计报告、审计底稿、工作总结、汇报材料 |
任职资格: |
最低学历要求:
§ 大学本科 |
所需教育专业背景:
§ 工程造价管理等相关专业 |
所需工作经验:
§ 10年以上工程造价管理工作经验,5年以上大型企业集团或建设公司工作经验,并拥有注册造价工程师证书 |
所需培训的科目:
§ 审计和财经税收的最新政策及法律法规
§ 工程建设、造价管理 |
所需知识:
§ 了解审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程;
§ 熟悉工程建设、造价管理的控制要点;
§ 了解审计领域发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法 |
所需技能:
§ 集团公司内部审计的常用方法和工具;
§ 良好的口头及书面表达能力;
§ 熟练使用办公软件和办公自动化设备;
§ 一般计算机网络运用能力 |
个人素质要求:
§ 诚信,良好的职业道德和敬业精神;
§ 较强的人际理解力和沟通协调能力;
§ 较强的团队合作能力;
§ 成就导向;
§ 较强的计划性;
§ 较强的分析、判断和决策能力 |
编制 |
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审核 |
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批准 |
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编制日期 |
2010-7-28 |
审核日期 |
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批准日期 |
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联系方式:Nancy 0512-88855245 邮箱:n24032x@vastsea.com QQ:676285382 MSAN:nancyyu1@hotmail.com |