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天津某大型上市公司急聘审计总监

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发表于 2011-6-20 16:12:00 |显示全部楼层 | 阅读模式

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工作描述


工作概要

根据集团发展战略以及相关管理制度,完善审计和监察政策和制度、建立健全集团全球审计监察管控体系,建设、培养高水平、国际化的审计监察团队,管理集团、区域审计监察工作,加强集团内部管控,以实现公司价值最大

工作关系

内部:该职位直接向主管副总裁汇报工作;横向:与集团各部门负责人,各区域总裁、各中心负责人等有工作上的横向联络关系,部门内直接下属;
外部:可以影响该岗位的外部机构、政府有关部门、外部审计、调查机构。

工作职责


带领团队建议完善审计、监察政策、制度、流程,推动计划的实施,组织起草集团层面、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估工作;

制定审计、监察工作中长期发展规划;搭建全球审计、监察管控体系;制定审计、监察工作年度计划;

管理审计监察工作:全面管理集团、区域审计监察工作,组织实施重要项目,审批审计监察报告,向总裁、审计委员会汇报并提出审计建议

全面负责内控审计项目的沟通协调,工作安排、质量控制、内部报告等

积极组织跟踪学习各类会计、内部审计、财经的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

积极介入重大内控审计项目的审计评估过程,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的改善方案;

参与审计报告的内部讨论,复核审计报告初稿;

团队建设:全面负责审计的团队建设,包括人员内外部培训、日常业务考核等,建设、培养一支高水平、高素质、国际化、专业化的审计监察团队。

任职资格

教育程度:本科、硕士以上学历,主修财经、审计、法律或其他相关管理专业。具中国注册会计师、内部审计师职称;

工作经验:15年以上集团型企业内部风险控制工作经验,包括8年以上大型企业财务总监工作经验者中高层或团队管理经验,具有注册会计师、国际内部审计师、律师或其他内控管理方面的专业资格;

专业知识:管理知识、审计知识、财务知识、法律知识;熟练掌握国家内部控制、内部审计、财务、税务、金融方面法律和法规,在企业重要业务领域均有较强的管理经验和理论基础;

能力:领导能力、沟通能力、协调能力、表达能力,综合分析判断能力、逻辑思维能力。

个人素质:强烈的事业企图心,很强的沟通交流能力;具有主动工作,系统思考,敢于负责,勇于创新的精神;具备优秀的领导力和团队的管理能力;很强的执行力,用于挑战工作压力。

熟练运用通用企业管理软件,熟悉办公软件(MS Office 系统)的各项功能。

英语听说读写能力良好。

综合年薪30-50万,有意者请将简历发送至c003@zxhr.com。联系人李先生,msn:limaofeng525@126.com

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