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岗位职责:
1、编制审计管理制度与规划:
(1)拟定企业各项内部审计制度、审计程序及审计细则,报财务总监、总裁审批;
(2)按照企业年度工作计划规划年度审计工作,规划年度审计工作实施进程。
2.组织内部审计工作:
(1)组织对企业各项财务收支、项目工程各环节和核算情况的审计工作;
(2)组织对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计工作;
(3)对经批准即将离任的企业领导,按企业有关规定组织对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计;
(4)根据企业领导意见,组织对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为的审计;
(5)组织对企业内部管理制度的审计和完善,以检验其是否健全、严密和有效,并审计其执行情况。
3.配合外部审计工作:
(1)根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计机构进行必要的调查取证工作;
(2)保证外部审计机构对企业的审计工作顺利展开。
4.提交审计报告:
(1)每项审计工作结束后,及时撰写审计报告上报企业领导,指出问题所在,并提出处理或改进建议。
(2)组织做好相关的审计资料、文件的归档、保管、借阅管理工作。
5. 审计结果跟踪:
(1)定期跟踪审计问题的改进情况,形成报告上报企业领导。
任职资格:
1. 具有大学本科以上学历,中级以上职称,掌握财务管理、金融、企业管理、税法、经济法、审计、统计、房产工程项目流程等方面的相关专业知识。
2. 具有5年以上财务、审计工作经验,其中要求有2年房地产行业内审经验。
3. 熟悉国家财务、税务政策、房地产建筑工程有关法律法规,熟悉银行融资、信贷等相关手续;熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况,熟悉经济、统计、审计、工程等方面的专业知识。
工作地:上海 薪资:20-30万
请联系lily:QQ:993299056 MSN:lily258369@msn.cn |