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岗位职责:
1.向部门总裁请示、汇报日常工作。
2.组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程。
3.编制公司年度审计计划,落实审计方案。
4.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险。
5.审计预算执行情况,强化预算执行;对财务管理工作进行稳健性审计检查,减少公司财务风险。
6.根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。
7.组织实施后续审计,落实被审计单位整改情况,确保审计意见得到有效执行。
8.加强对审计项目的风险控制和管理,指导审计人员的工作,复核审计人员完成的审计底稿、审计发现和审计结论;考核审计人员的工作纪律、工作作风、工作质量。
年龄在34-37左右,6年以上大型上市或者民营企业内部审计经验,包括big four四大背景和大型多元化企业内审经验。
财务专业本科以上学历。
谈吐成熟,有比较强的气场和整体管理能力。
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