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楼主: liyuangbo - 

关联企业互派人员费用税务风风险

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发表于 2015-4-22 09:07:34 |显示全部楼层 | 阅读模式

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A、B是关联公司。

C是A公司雇员,被派遣到B公司工作半年或更长。A公司继续支付C工资、社保等费用,不向B公司收取作保费用。B公司负责报销C在派遣期间的食、宿、通讯、按A公司出差标准的津贴等费用。

以上事例中,A、B公司各有何税务风险,应当如何规避。请税务高手出招。谢谢!


知行合一

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发表于 2015-4-22 13:15:23 |显示全部楼层
财务BP与传统财务的区别是什么	2022.02.08 (周二)
C并非B公司的雇员,因而B公司为其支付食、宿、津贴等费用,可能会被税务人员查实后,强令调整至所得税后列支。
B公司可以考虑以支付A公司顾问费(或咨询费)的方式支付这部分费用,但前提是双方要签署相关咨询服务协议、A公司要向B公司开具相关发票。
以上仅供参考。
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发表于 2015-4-22 14:27:47 |显示全部楼层
【北京】5大层面对话老板,让老板更重视财务(2022.01.15 周六)
511 发表于 2015-4-22 13:15
C并非B公司的雇员,因而B公司为其支付食、宿、津贴等费用,可能会被税务人员查实后,强令调整至所得税后列 ...

很好的建议。谢谢!
知行合一
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发表于 2015-4-22 14:31:11 |显示全部楼层
【成都】5大层面对话老板,让老板更重视财务(2022.01.16 周日)
有同学提出B公司报销C的费用不能税前列支的税务风险,A公司有没税务风险呢?特别是A跟B是关联公司的这样一个事实。
知行合一
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