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楼主: luke01 - 

关于出口退税账务确认时间问题

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发表于 2011-3-17 15:57:00 |显示全部楼层 | 阅读模式

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当月申报主表中15行,免抵退税额填上月的,如果这样的话,当月确认了外销收入,那还能不能做出口退税分录啊如贷:出口退税?如果一做,应交税金的科目余额数对不了?
QQ: 165411二七五,多交流哦。

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发表于 2011-3-25 21:46:00 |显示全部楼层
财务BP与传统财务的区别是什么	2022.02.08 (周二)
是要做一笔分录的,借:应收补贴收入,贷:应交税金-应交增值税(出口退税),应交税金的科目余额是对的。
人之所以快乐,不是因为得到的多,而是因为计较的少。从容才是人生,豁达你将快乐。
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发表于 2011-4-3 20:30:00 |显示全部楼层
【北京】5大层面对话老板,让老板更重视财务(2022.01.15 周六)
如当月进项50,销项30,出口退税数据是100,但当月出口一般一月确认,这样一来,当月的增值税纳税表是留抵20,还是没有留抵?如果当月做了上面的分录就没留抵了呀
QQ: 165411二七五,多交流哦。
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发表于 2011-12-6 09:07:00 |显示全部楼层
【成都】5大层面对话老板,让老板更重视财务(2022.01.16 周日)

报收入的那个月应该是有留抵的,到报收齐的那个月,如果还是进项大于销项的话,下个月的增值税纳税申报表上第15行填列上月的应退税额。

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