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会计员
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大家的应收账款的核对是和本单位业务核对还是和对方单位核对?我们单位老板说应收账款就要和业务员核对,和客户核对人家会不高兴.做了这么多年的财务还真没听说过,也许我太孤陋寡闻了.请大家多多指教
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财务副总监
你们老板说的也有道理。。。
销售是联系客户的窗口,客户也习惯和销售联系沟通,如果财务突然和客户联系,对方会不太适应,或者不配合。。。
我们公司财务要想与客户联系要争得销售的同意,或者由销售引见。。。
对于供应商也是同样的情况,采购是窗口。。。
不过,你说的和业务核对也不好,业务通常不懂财务,也不能很好完成对账任务,其实,只需业务在第一次帮财务取得联系就好,以后和对方财务建立经常的联系,就不需要每次业务引见了,不过,每次联系一定要让业务知道,并且只限许可的联系内容。。。
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财务经理
实际上催收应收账款是销售的本职工作,那么他就一定要知道哪些订单/发票的款已经收回了,哪些订单/发票的款还没有收回,过期多长时间了,相反,对方接口的人很有可能就是采购呢,所以从这个意义上说,由销售去和对方对账也可以,要有对方财务出具的对账单才行,年度财务报表审计的时候也要双方财务账上的金额相符才行。
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谢谢
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出纳
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高级会计
财务于业务核对,业务与客户核对,财务要向业务索取客户确认合同、协议和发货明细,以及应收帐款的回款和余额的函征单据等,必要时,财务也可以参与业务对相关应收的催收!!!!!!!
是这样的,但不同的行业,不同的公司内部的操作可能不一样,但一般财务制度稍微健全的企业,可以在业务和流程的管理上规范并稳定下来,就拿对应收帐款的核对问题,供销双方可以协商好由双方的财务对赊销款每月份按时函征核对,业务部门可以把重心放在销售业绩上,但款项的回收当然也要业务在熟悉对方情况下,与对方的采购部门予以及时沟通并反馈给自己公司的财务部门!!!
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