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[原创] 我国第一个自主开发的企业内部控制专业软件——复道守护者企业内部控制软

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发表于 2007-8-3 22:54:00 |显示全部楼层 | 阅读模式

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我国第一个自主开发的企业内部控制专业软件——复道守护者企业内部控制软件。
软件由我国第一位审计学博士、企业内部控制及风险管理领域权威——复旦大学李若山教授担率领开发团队(主要为复旦大学博士和实务界专业人士),集20余家各类企业内部控制诊断设计、200多个企业审计实务的经验,以权威的COSO内部控制框架和财政部《企业内部控制规范》为主要标准,历经三年,目前已成功开发出V1.0版,并经10多家单位试用,反响良好,认为该软件测评比较准确,生成的流程图和流程诊断结论符合企业实际情况,对改进企业内部控制大有裨益。。

复道守护者企业内部控制软件介绍
内部控制是衡量现代企业管理水平的重要标志。大量事例表明:得控则强,失控则弱,无控则乱。一些企业因内控不力,管理不严致使经营效率低下、企业资产流失、财务报告失真,甚至是灾难性损失(例如中航油公司)。更有一些企业对内部控制有心为之,却苦无良策。
复道守护者企业内部控制软件是基于现代企业管理理论和方法,利用先进的信息化技术,辅助企业进行运营管理的一套智能化软件系统。它与市场一般管理软件产品具有显著不同,是首个具有综合智能化内部控制测评、辅助设计企业内部控制制度与流程功能的软件,能帮助企业进行流程诊断与再造、完善内控、防范风险,涉及企业财务、销售、采购、人力资源、生产、研发、行政、固定资产管理等各个业务循环,软件还能根据企业所处行业、规模和组织架构的不同动态调整测评方案,使得软件具有鲜明的行业特色,是专家经验与信息技术相融合的智能化企业管理软件产品。
软件是国家自然科学基金重点项目“投资者利益保护的评价理论与方法”(基金项目编号:70632002)的一项重要成果,由复旦大学李若山教授率领开发团队,历经三年,集20余家各类企业内部控制设计、200多个企业审计实务的经验,并以财政部《企业内部控制规范(征求意见稿)》为主要标准研制开发而成。它具有内部控制测评诊断、内控制度设计改进、内部控制知识普及等功能,帮助企业及时发现经营管理中的漏洞及薄弱环节,防范和控制经营风险,实现规范化管理,提高企业效益。使用者不需掌握复杂的内部控制理论,只要按照系统提示,回答针对企业现状的若干问题,计算机即可通过复杂的模型设计和数十万次的逻辑判断,自动生成企业内部控制状况的诊断分析结果,并形成“一针见血”的分析结论,让你一目了然企业的症结所在。
软件已取得软件著作权,软件核心技术方法已向国家知识产权局申请发明专利(专利申请号:200710038133.8)
软件系统使用方便,测评准确,只需输入,便可获得你想要知道的答案。它的主要功能和创新有:
(1) 智能化内控测评,预报“风险点”
软件具有内部控制智能诊断和测评功能,它能让企业领导和管理人员知晓本企业内部控制的强弱,知悉企业“风险点”所在。因为本软件系统针对企业运行中的11个主业务循环、80个子业务循环,设计出2000多道问题,涵盖了企业组织结构、职责分工、业务流程、文档管理及风险控制等方面,能全面诊断企业内部控制程度,并给出恰如其分的测评等级。
(2) 自动生成流程图,智能诊断流程
软件通过首创的工作流程建模核心技术,自动生成符合企业实际情况的业务流程图,不仅大大提高了工作效率,而且生成的流程图非常专业、准确。并将专家经验与商务智能(BI)技术完美地结合在一起,能在企业回答问题基础上,通过大量的模型运算和逻辑判断,对企业各项流程进行智能化诊断,找出企业业务流程中风险点和内部控制缺陷,从而有效地帮助企业改进流程,防范风险。
(3) 测试舞弊风险,防患于未然
它能帮助企业及时了解掌握员工的工作、生活、经济压力及自我合理化倾向等状况。本软件系统对关键岗位员工舞弊压力、不正常行为自我合理化倾向的测试,有助于企业及时防范各类内控风险及舞弊行为的产生。
(4) 完善制度,软件全承包
软件可辅助企业设计和完善内部控制制度,软件提供了一整套标准的内部控制制度,它能为企业在风险评估和内部控制状况测试后设计出更加完善、有效的内部控制制度。企业只需按其实际情况,在相关制度上进行修改,便可简便地完成自身内部控制系统制度的设计工作(包括制度、叙述性文档、流程图及各类表单)。
(5) 方便查询,“内控”活字典
它以小贴士的形式,提供了企业内部控制、风险管理的背景知识介绍。它能让使用者在答题过程中轻松了解企业内部控制的相关制度规定、法案、概念及有关知识。软件还整合了国内外内部控制的法规和标准,包括财政部《企业内部控制规范》、证券交易所《内部控制控制指引》等大量法规,供使用者检索查询。
本软件系统经多家上市公司、民营企业、会计师事务所和咨询机构等单位使用,反响良好,称它为内部控制的“参谋长”,企业经营活动的“好管家”。

本测试评价系统体现了相关权威内控法律法规的主要精神和内容。这些法律法规主要包括:
? 财政部《企业内部控制规范(征求意见稿)》
? 财政部《内部会计控制规范(试行)》
? 上海证券交易所《上市公司内部控制指引》
? 深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
? 中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》
? 美国萨班斯——奥科斯利法案
? 美国COSO委员会《企业风险管理——整体框架》
? 美国COSO委员会《企业内部控制——整体框架》


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如有意了解更多内部控制理论、案例和实务,还可浏览李若山教授博客: http://blog.sina.com.cn/rstnk

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