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我上个季度填企业所得税报表时,稀里糊涂地在本期累计数一栏把(4-6)月的利润总额填上去了,里面应该填(1-6)月的数字的,这样造成的结果是那个月本该交的企业所得税税务局没扣,我想在这个季度补交上,但是(1-9)月份的利润是负数,这样的数字填进去后,上个季度的所得税还是补交不上。我打电话给税务局专管员,把情况跟他说了,他说你只要填(1-9)月份累计数就行了,这样的话我就不用补交上个季度的所得税了吗,那我一直挂的帐应交税金---应交所得税咱办呢?请教在座的各位给点意见,谢谢了! |