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“营改增”跨期合同处理收取发票的问题

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发表于 2016-3-28 11:58:04 |显示全部楼层 | 阅读模式

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请教:对于此次刚刚纳入“营改增”范围的企业,现在签订的合同如何规定发票开具问题呢?比如现在签订一个广告合同,合同日期自2016.3.28至2017.3.27,如果现在付债款就开票,我只能收普通发票,5.1后的部分不能抵扣是要吃亏的,如果现在付款等到5.1后再开票,5.1前这段时间的费用进项税应该不允许扣除的。那企业应当如何操作?分段计算,将5.1前的做进项税转出?还是必要要求对方分段开不同种类的发票?

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发表于 2016-4-16 08:49:41 |显示全部楼层
财务BP与传统财务的区别是什么	2022.02.08 (周二)
老项目,简易计税。5%预缴。然后全额申报。5%征收率。  
税款=含税价/1.05*5%
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发表于 2016-4-18 10:14:35 |显示全部楼层
依冉 发表于 2016-4-16 08:49
老项目,简易计税。5%预缴。然后全额申报。5%征收率。  
税款=含税价/1.05*5%

谢谢!我的问题是如何开票,不是如何计税。是分段开两次票还是怎么着?有没有规定
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发表于 2016-4-22 09:55:38 |显示全部楼层
我阅读细则,个人理解为:5.1前发生的业务量开营业税票,5.1后发生的业务量开增值税票。如果合同部分执行,以5.1实际履行工作量划分。讨论意见。
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发表于 2016-4-22 13:20:23 |显示全部楼层
接着请教,如果材料五一前采购部分出库部分五一后出库,节后取得专票如何抵扣,有政策吗?
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