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如何解决在K/3结帐中遇到的问题

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会计员

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发表于 2009-8-5 08:45:00 |显示全部楼层 | 阅读模式

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这个月在结应收系统帐,在对帐检查时软件提示“单据期间与对应凭证不一致”,经检查是因为上个月结完应收帐后,又生了凭证,应怎么改正?如果不改硬结帐以后,有没有影响?谢谢各位了,本人第一次遇见这种情况,实在没办法了谢谢

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财务副总监

ECFO注册半仙、抬杠师

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发表于 2009-8-25 20:31:00 |显示全部楼层
财务BP与传统财务的区别是什么	2022.02.08 (周二)
在8月制作7月的单据时,财务日期也应被修改成7月,这样单据的财务期间才能保证为7月,凭证也就制作成了7月的,否则单据与凭证的期间一般会为8月,即使单据日期是7月的。
如果能结账的话,强行结账个人觉得不会有什么问题,只不过是7月8月可能会存在应收应付与总账不相符的情况,但到了9月就会平衡了!
erp渗透到社会的各个行业,因此,需要融财经、证券、管理、会计、统计、物流、计算机等专业知识为一体的复合,我将为此而努力奋斗. QQ:578574035
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发表于 2009-8-27 10:28:00 |显示全部楼层
【北京】5大层面对话老板,让老板更重视财务(2022.01.15 周六)

建议将单据日期改到本月,这样就可以了。

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