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例如司机出差报销1000元,报销流程怎么处理? 第一种:该司机写报销单并粘贴单据,找直接主管签字,找财务主管审核签字,找总经理批准,找出纳报销支付,付款后现金出纳凭该报销单登记现金日记账,然后将单据转会计编制凭证,复核会计复核凭证并打印..... 第二种:该司机写报销单并粘贴单据,找直接主管签字,找财务主管审核签字,找总经理批准,找会计编制凭证并在记账凭证上司机签字.制单会计签字.复核会计签字,然后再找出纳支付,出纳付款后在原始凭证上盖"现金付讫"章. 基于内控的规范和适用性,大家帮忙研究.应该怎么处理.?还有大家公司多是怎么处理的? |
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