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岗位职责: 1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划; 2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导; 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况; 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作; 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发 现风险并提出改进建议; 10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件; 任职要求: 1、会计、审计等经济类相关专业、国内正规财经高等院校大学本科以上学历。具有会计师或审计师资格,有注册会计师资格、上市公司工作经验或会计师事务所工作经验者优先; 2、熟悉国家财务、税收和审计方面相关政策法规,熟悉公司财务会计、审计、税务等业务全套流程; 3、具有全面的财务会计、审计专业知识、帐务处理及财务管理经验。具有3年以上企业内部审计工作经验; 4、具备审计、财务、风险管理、内部控制等方面扎实的专业基础,具备独立实施审计项目的能力; 5、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理。 6、逻辑思维能力、数据分析能力、写作能力较强,具有良好的职业道德素养及团队合作精神; 7、良好的沟通能力及责任心,能够承担较强的工作压力,原则性强,思维敏捷、严谨,工作踏实、认真、有较强的敬业精神;
E-mail:hr-china@hotmail.com 工作地点:北京市石景山区 |
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