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岗位职责: ffice:office" />
1. 负责组织制定审计计划与审计标准、确定审计原则,组织开展日常审计,负责依照法定程序对集团总部及下属公司的财务管理进行审计监督,包括组织拟定审计建议书、编写审计报告等;
2. 财务审计:全面审计公司财务收支,组织审核并监督关键财务信息报告体系,重大财务政策及其贯彻执行,监督财务运营状况及风险管理,检查财务数据,评价公司财务健康状况及财务决策规范合理性,并据此提出改进意见;
3. 制度审计:组织审核公司重要规章制度是否完善有效,监督各项规章制度的执行情况及重大经营决策的决策过程;
4. 人员审计:组织对上海总部及各门店中层及以上干部任期经济责任审计/离任审计;设立管理人员道德行为准则并不断修正,以规范管理层行为;
5. 协助外部审计机构对公司经营活动的审计。
任职资格:
1. 审计、财务管理等相关专业本科以上学历;
2. 具备注册审计师、会计师或以上资格;
3. 5年以上审计领域高级管理岗位经验,精通财务运作流程;
4. 熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;
5. 良好的领导管理能力和沟通能力,优秀的品德素养和职业信誉。
可直接将简历发至:n24032x@vastsea.com
h或联系MSN:nancyyu1@hotmail.com
QQ:676285382 |