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也谈谈内审

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发表于 2011-2-22 18:11:00 |显示全部楼层 | 阅读模式

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调到内审部门有几个月时间,项目不多,经验不够,仅仅有些感想,随便侃侃,纯属个人意见,不代表公司观点。

先说说公司的审计架构,公司的审计团队约100人左右,分为集团审计部,二级集团审计部,事业部审计部,常规的审计部门内部设有二级中心:财务审计中心、管理审计中心、投资与设备审计中心、基建审计中心等,另类点的也有资源审计中心、海外审计中心等,也有具体的审计工种,如模具审计等。

管理架构虽然层级分明,但是基本都是独立运作,如集团审计部并不干涉二级集团审计部的具体事项,仅仅是二级集团审计部将日常计划和审计报告给集团备案,几个二级集团审计部的运作模式也不同,有的二级集团为每一个产品事业部都派驻审计,有的则在二级集团层面集中管理。

这种架构充分体现了公司的管理思想,姑且称为柔性的矩阵管理架构。

何为柔性?这就是说管什么,怎么管,没有明确的流程及分权,是取决于集团审计总监和CEO 的博弈,当然是在老板面前的博弈,如果审计总监强势,有思路,那么对二级集团的干涉就会很多,反之亦然,如部分二级集团的审计总监是二级集团CEO提拔的。部分二级集团的审计总监,也有从集团审计部调过去的。

何为矩阵?这就是说二级集团审计总监需要同时对集团审计总监和二级集团CEO负责,得罪了其中任何一个,估计都有不小的麻烦。

架构虽如此复杂,但是内耗却很少发生,因为在明确的责任制考核目标的引导下,各单位充分利用了集团的放权,都达成了不错的经营业绩。

不管白猫黑猫,抓住老鼠的就是好猫,这个在公司就是真理。

无论你是谁任命的,无论你是垂直架构还是扁平架构,都得出报告,都得出有金额量化的报告,都得出有罚款金额的通报,目标相当的简单。

作为审计人员,也必须心领神会,当然审计项目不限,审计范围随便,审计报告才是关键。

所以尽管参加了一次又一次的风险管理培训,了解了一个又一个的新颖的审计工具,但是在日常工作中却毫无用处,因为用审计理论审出来的报告比较空洞,提示风险的报告显得婆婆妈妈。

风险管理被简单的聚焦在了比价上,发现了供应商舞弊的报告可以获奖,发现了工艺定额错误的审计人员可以做审计明星。

结果显而易见,每年有N多的供应商因为审计被罚款、列入黑名单,有N个管理人员因为审计被罚款、降级。

但是,时间久了,大家也会抱怨,别总是罚款,被审单位看见审计就烦,也想一次一次的改变,国家有三个代表,我们有四个转变。

做专家型的审计团队,让被审单位喜闻乐见。

尝试提一些建设性的意见,但是结果明显,无关痛痒的建议,只会得出投入产出不对等的改善。

毕竟缺乏经营单位的管理经验,提建议更像是书生空谈。建立内控体系,更像是在抢财务的饭碗。

审计人员素质离专家还很遥远,又不能像外部咨询单位一套PPT闯荡江湖多年。

特聘专家的岗位开始出现,无奈貌似落魄的专家也不愿来谈谈,原来年薪还是很简单,一目了然。

集团的策略原来是真正的专家还是放在最前线,审计作为监督部门,做好本职工作,震慑下面,已经不简单。

只因源于我们缺乏发言权,归根结底是没有重大发现,仅凭目前的结果没法改变集团的观点,想强势起来有点难。

总结一下,革命尚未成功,同志仍需努力

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发表于 2011-2-22 18:52:00 |显示全部楼层
财务BP与传统财务的区别是什么	2022.02.08 (周二)

文章不错,功力到家了。

[此贴子已经被作者于2011-2-22 18:52:39编辑过]
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发表于 2011-2-22 20:16:00 |显示全部楼层

泼点冷水:

审计是个天生就招人恨的部门,无论你怎么做,都改变不了这一点。都说现实社会无官不贪,其实在企业里面也一样,所以,只要你是审计部门的人,就避免不了招人恨。

做审计, 如果为了和被审计单位搞好关系,而一直汇报不出老板“重点关注的问题”,过不了多久,就招老板的恨了。

如果时不时汇报出老板“重点关注的问题”,老板很高兴,或许会给出很高的回报,但招人恨多了,最后老板也就不喜欢了……

做审计时,大多数情况是会受到被审计单位的“百般尊重”的,至于转身后是不是被骂,这个难说……

呵呵,有点悲观,不过是自己的亲身经历,希望楼主能改变这种规律……

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发表于 2011-2-23 10:29:00 |显示全部楼层
楼主是什么公司啊,审计团队有100多人,够庞大的。
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