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关于结转销售成本、确认收入的问题

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会计师

Sinfor

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发表于 2013-5-22 19:21:21 |显示全部楼层 | 阅读模式

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分期收款销售模式下销售出库单数量100,成本6,总成本600,销售含税单价10,当月只开发票金额500;
出库单凭证分录:
借:发出商品 1000
贷:库存商品 1000
发票凭证分录:
借:应收账款 500
贷:主营业务收入 427.35
贷:税 72.65
借:主营业务成本 600
贷:发出商品 600
这样感觉是错误了,这该怎么做呢。并且有可能销售出库当月,发票跨月。该如何处理。

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发表于 2013-5-23 10:16:38 |显示全部楼层
财务BP与传统财务的区别是什么	2022.02.08 (周二)
发出商品按成本额600,结转是300
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发表于 2013-5-23 12:01:41 |显示全部楼层
【北京】5大层面对话老板,让老板更重视财务(2022.01.15 周六)
系统逻辑基本错误 ,分期收款发货销售无论是发票开票时当月还是、次月基本逻辑、成本始终按照发出商品单价、发票数量确认 ,是不是生成单据有错误!
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发表于 2013-5-23 14:54:30 |显示全部楼层
【成都】5大层面对话老板,让老板更重视财务(2022.01.16 周日)
应该是:
出库:
借:发出商品 600
贷:库存商品 600
发票:
借:应收账款 500
贷:主营业务收入 427.35
      应缴税费-应缴增值税(销项税额)72.65

同时结转成本:
借:主营业务成本   300
贷:发出商品         300

当月只开500发票,说明只确认了一半收入,那另一半为什么不确认呢?调节收入?调节增值税?
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发表于 2013-5-23 15:29:47 |显示全部楼层
【郑州】以数据分析助力业财融合,提升财务价值(2022.01.16 周日)
出库:
借:发出商品 600
贷:库存商品 600
发票:
借:应收账款 1000
贷:主营业务收入 854.7
      应缴税费-应缴增值税(销项税额)145.3

同时结转成本:
借:主营业务成本   600
贷:发出商品         600

当月只开500发票,无影响。我比较赞成这种做法,
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发表于 2013-5-29 10:54:02 |显示全部楼层
财务BP与传统财务的区别是什么	2022.02.08 (周二)
这种情况是看公司一般以哪种方式交税的。如果不管开不开票,公司都交增值税,那么可以全额确认增值税,如果公司是按开票才确认增值税,则可以在转入时按1000/1.17=854.70元。税金按开票做。
天道酬勤
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发表于 2013-5-29 20:04:46 |显示全部楼层
【上海】财税顶层设计(2022.01.15 周六)
要弄清楚在分期收款销售模式下收入的确定时点
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